令和4年度の定期監査の結果が明らかになった。
監査結果は、事務処理においていくつかの課題が浮上したことを示している。
特に、経理部門においては不備が見つかり、対策が急務である。
監査を担当した高橋拓也財務部長は、「迅速な改善策の実施が期待されている。」と述べた。
また、具体的な不備としては、帳簿の付け間違いや書類の保管不備が指摘された。
このような指摘は今後の業務改善につながる可能性が高い。
「全スタッフが改善意識を持つことが、業務運営の質の向上につながる。」と高橋部長は強調している。
今後、監査で挙げられた問題点に対処し、さらなる透明性と信頼性の確保を目指す方針だ。
内部監査の強化や定期的な研修を導入することも検討されている。
監査の結果を踏まえ、経理部門の業務改善項目としては、定期的な見直しや新システムの導入が挙げられた。